user circle
ERAS GROUP

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

ERAS GROUP
Địa điểm

Hồ Chí Minh

  • Lương

    Cạnh tranh

  • Kinh nghiệm

    2 - 5 Năm

  • Cấp bậc

    Nhân viên

  • Hết hạn nộp

    29/11/2025

Phúc lợi

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

  • Tổng hợp, rà soát và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo dòng tiền, ngân sách, chi phí đầu tư,... phục vụ công tác ra quyết định.
  • Hỗ trợ xây dựng các kế hoạch tài chính, quản trị rủi ro tài chính cho các dự án bất động sản, xây dựng.
  • Thực hiện phân tích hiệu quả tài chính các dự án đầu tư, kế hoạch dòng tiền ngắn hạn, dài hạn.
  • Kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả đầu tư và kế hoạch ngân sách.
  • Phối hợp với các bộ phận kế toán, tài chính dự án, ban điều hành để kiểm soát và thúc đẩy tiến độ xử lý công việc.
  • Thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy trình, quy định nội bộ và pháp luật hiện hành:
    • Kiểm tra việc tuân thủ các quy chế quản lý tài chính, kế toán, mua sắm, đấu thầu, đầu tư xây dựng, nhân sự, hành chính,...
    • Kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ tại các phòng ban, công trình, dự án, đơn vị trực thuộc.
    • Phát hiện, phân tích, đánh giá các rủi ro hoạt động, đề xuất biện pháp phòng ngừa, khắc phục.
  • Kiểm soát quy trình nội bộ và hệ thống kiểm soát rủi ro:
    • Đề xuất cải tiến quy trình làm việc, luồng phê duyệt, phân quyền – kiểm soát phù hợp với thực tiễn.
    • Tham gia xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả – minh bạch.
  • Thẩm định, xác minh và báo cáo:
    • Kiểm tra hồ sơ, chứng từ, báo cáo tài chính, quyết toán công trình, hồ sơ pháp lý dự án,...
    • Lập biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra, kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có), theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau kiểm tra.
    • Tham gia xác minh khi có dấu hiệu vi phạm, thất thoát tài sản, gian lận trong hoạt động.
  • Đào tạo, truyền thông, nâng cao nhận thức tuân thủ:
    • Phối hợp tổ chức các buổi hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát, nâng cao ý thức tuân thủ nội bộ.
    • Cập nhật, phổ biến chính sách, quy định mới đến các đơn vị liên quan.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công:
    • Hỗ trợ các hoạt động kiểm toán nội bộ, thanh tra nội bộ khi cần thiết.
    • Thực hiện nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Kế toán, Kiểm toán, Luật, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
  • Am hiểu về pháp luật doanh nghiệp, pháp luật xây dựng – bất động sản, quy trình tài chính kế toán, đầu tư, nhân sự.
  • Tối thiểu 2–5 năm kinh nghiệm tại vị trí kiểm tra – kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, hoặc kế toán trưởng, tài chính doanh nghiệp.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, đầu tư công trình/dự án.
  • Kỹ năng lập kế hoạch kiểm tra, viết báo cáo, tổng hợp số liệu và trình bày logic.
  • Kỹ năng giao tiếp, phối hợp liên phòng ban, xử lý mềm dẻo nhưng nguyên tắc.
  • Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint) và phần mềm ERP/kế toán.

Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh
262 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Cao đẳng
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Lương: Cạnh tranh

Việc làm theo ngành nghề

Feedback