Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ mảng tài chính theo quy định tại quy chế tổ chức hoạt động Kiểm soát nội bộ
Tham gia các đợt kiểm toán nội bộ của công ty, xác định các lĩnh vực có nguy cơ cao, khuyến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm và rủi ro phát hiện qua các cuộc kiểm toán; theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị
Tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro
Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách và qui trình kế toán cũng như việc đánh giá tính chính xác của báo cáo tài chính và báo cáo quản trị
Tiền kiểm, hậu kiểm tất cả các chứng từ phiếu thu, chi, tạm ứng, quyết toán,..... từ phòng kế toán
Đưa ra những ý kiến nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị
Yêu Cầu Công Việc
Kinh nghiệm:
Ít nhất 03 năm công tác liên tục tại vị trí tương đương và trong ngành sản xuất thương mại
Quy mô công ty > 500 người
Kỹ năng:
Phán đoán, phân tích và xử lý vấn đề nhanh, hiệu quả
Làm việc độc lập
Lập kế hoạch công việc
Trung thực, chín chắn, năng động, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, yêu thích công việc, chịu được áp lực, cầu tiến và có định hướng phát triển
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
34 Đường 39, Khu đô Thị Vạn Phúc, KP24, Phường Hiệp Bình, Hồ Chí Minh
Thông tin khác
Bằng cấp: Đại học
Phụ cấp khác: Cơm trưa, đồng phục
Thời gian thử việc: 2 tháng
Độ tuổi: 25 - 35
Thời gian làm việc:giờ hành chính
Phúc lợi:
HĐLĐ, BHXH, công đoàn, công tác phí Thưởng lễ, tết Tăng lương hằng năm, teambuilding,… Cơ hội thăng tiến, đào tạo bên ngoài Lương: Thỏa thuận theo năng lực Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 (8h-17h), Thứ 7 làm việc online