Thực hiện kiểm toán theo kế hoạch phân công, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực và phương pháp kiểm toán nội bộ.
Đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực để đạt được mục tiêu trong hoạt động. Kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đơn vị.
Đánh giá công tác tổ chức bộ máy quản lý và công tác điều hành; đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân, hướng các đơn vị đi vào hoạt động quản lý hiệu quả.
Kiểm tra tính tuân thủ về các quy chế, quy trình, quy định, chính sách, chế độ của các Phòng ban nghiệp vụ. Kiến nghị chỉnh sửa đối với những quy trình, quy định, chính sách, … không còn phù hợp với thực tế hoặt thiếu tính kiểm soát.
Kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, hạch toán của Công ty theo chuẩn mực kế toán hiện hành
Kiến nghị giải pháp giải quyết những sai phạm đã xảy ra, những sai phạm có thể xảy ra để ngăn ngừa những rủi ro tiềm tàng trong tương lai đối với hoạt động của Công ty.
Thực hiện công tác phúc tra để đảm bảo việc thực hiện các giải pháp khắc phục sai phạm, giảm thiểu rủi ro.
Tham mưu hoàn thiện các chốt kiểm soát trong hệ thống VBLQ của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Đơn vị.
Yêu Cầu Công Việc
Giới tính: Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm nghiệp vụ kiểm toán, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán nội bộ/ kiểm toán độc lập, am hiểu lĩnh vực xây dựng, đầu tư dự án, quản lý vận hành.
Am hiểu kiến thức về kế toán, kiểm toán, tài chính.
Hiểu biết pháp luật về thuế và Luật doanh nghiệp.
Có thể đi công tác ngắn ngày tại các tỉnh/thành.
Sức khỏe tốt đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc.
Tính tình trung thực, chịu khó, chịu được áp lực công việc.