Thực hiện kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Đánh giá tính tuân thủ, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
Kiểm toán các quy trình: Mua hàng, Kho, Sản xuất, Tài chính – Kế toán, Nhân sự và các hoạt động khác của Công ty.
Phát hiện rủi ro, sai sót, gian lận (nếu có) và đề xuất các giải pháp khắc phục, cải tiến quy trình.
Lập hồ sơ, báo cáo kiểm toán và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám Đốc hoặc Phó Tổng Giám Đốc.
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có thể sử dụng Tiếng Anh trong chuyên môn công việc.
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập hoặc Kiểm soát nội bộ; ưu tiên ứng viên đã làm việc tại doanh nghiệp sản xuất.
Am hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và các quy định về kế toán, tài chính.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo và giải quyết vấn đề.
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel; có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Kế Toán.
Trung thực, khách quan, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.