Mục tiêu công việc
Phối hợp với Ban điều hành và các phòng ban trong công ty, thiết lập, vận hành và giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực. Giám sát, báo cáo thực hiện các khuyến nghị của HĐQT. Đồng thời đánh giá và quản trị rủi ro để bảo vệ tài sản và uy tín của Công ty
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Công tác Kiểm soát nội bộ (60%)
- Thu thập thông tin, phân tích và đánh giá quy trình vận hành, quy chuẩn tài chính kế toán, nhận diện các lỗ hổng trong quá trình vận hành của Công ty để đề xuất giải pháp ngăn ngừa nhằm quản trị các rủi ro về pháp lý, tài chính, gian lận…
- Xây dựng hệ thống, thiết lập quy trình/quy định về kiểm soát nội bộ trong Công ty.
- Giám sát, theo dõi và đánh giá hiệu quả kết quả thực hiện/khắc phục các khuyến nghị của kiểm toán được thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ.
- Báo cáo kết quả kiểm soát nêu rõ các sai phạm và điểm yếu, tư vấn cho Ban TGĐ các biện pháp khắc phụ nhằm tối ưu và hiệu quả.
2. Công tác quản trị Dự án (40%)
- Theo dõi, lập kế hoạch tổng thể, timeline, đo lường hiệu quả cho các dự án chiến lược.
- Điều phối, đôn đốc và tương tác với các đơn vị/cá nhân trong Công ty để thực hiện và xử lý vướng mắc.
- Báo cáo định kỳ cho Ban Lãnh đạo; đề xuất điều chỉnh khi cần.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của HĐQT và Tổng Giám đốc.
Thời gian làm việc
Từ Thứ Hai - Thứ Bảy hàng tuần (trung bình được nghỉ 2 thứ 7/ tháng)