user circle
Công ty TNHH Sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa

Trưởng Phòng Kiểm Soát Tài Chính Kế Toán (Thu Nhập 25 - 30 Triệu)

Công ty TNHH Sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa
Địa điểm

Hà Nội

  • Lương

    25 Tr - 30 Tr VND

  • Kinh nghiệm

    Lên đến 3 Năm

  • Cấp bậc

    Trưởng nhóm / Giám sát

  • Hết hạn nộp

    13/07/2025

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả Công việc

  • Kiểm soát tính liên tục của các chứng từ: Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, phiếu thu, và phiếu xuất kho để đảm bảo chúng tuân thủ các quy định và quy trình của công ty.
  • Giám sát số liệu tài chính và ngân sách: Theo dõi tình hình tài chính, ngân sách của các phòng ban và đảm bảo các hoạt động tài chính của từng bộ phận diễn ra đúng quy trình.
  • Lập kế hoạch kiểm tra: Soạn thảo kế hoạch kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất và trình Ban Giám Đốc để được phê duyệt.
  • Báo cáo kết quả kiểm tra: Sau khi hoàn thành đợt kiểm tra, lập báo cáo kết quả và gửi cho Trưởng Bộ phận, đồng thời đánh giá các rủi ro và đề xuất các biện pháp giải quyết.
  • Đánh giá lại quy trình Kế toán - Tài chính: Tham gia rà soát và đánh giá lại toàn bộ quy trình, chính sách kế toán, tài chính hiện hành của công ty để đảm bảo tính hiệu quả và đúng đắn.
  • Tư vấn và cải tiến quy trình: Đề xuất và tư vấn các biện pháp cải tiến quy trình kế toán và tài chính để phát hiện và ngăn ngừa vi phạm quy trình, rủi ro tài chính.
  • Kiểm tra chính sách kế toán và thuế: Đánh giá và kiểm tra các chính sách kế toán theo chuẩn mực Việt Nam, cùng với các quy định liên quan đến thuế và chương trình khuyến mãi.
  • Điều tra nguyên nhân biến động bất thường: Khi phát hiện có sự biến động bất thường, tiến hành điều tra nguyên nhân và báo cáo kịp thời lên cấp trên.
  • Kiểm soát chi phí và rủi ro: Tham gia vào việc kiểm soát chi phí, ngăn ngừa rủi ro, lãng phí và thất thoát. Xác định những vấn đề quan trọng và đề xuất giải pháp khắc phục.
  • Đánh giá rủi ro và tư vấn khắc phục: Xác định các rủi ro tiềm ẩn trong công tác kiểm soát, kiểm toán và đưa ra các tư vấn, đề xuất để quản lý rủi ro hiệu quả.
  • Kiểm tra định kỳ chứng từ và sổ sách: Tiến hành kiểm tra định kỳ tất cả các chứng từ, sổ sách, vật tư, hàng hóa, tài sản và các giao dịch trong công ty.
  • Kiểm soát và xác nhận các giao dịch: Kiểm soát các giao dịch liên quan đến nhập, xuất, tồn kho, tiền công, tiền hàng, vật tư và quỹ của các bộ phận quản lý.
  • Tư vấn kiểm soát nội bộ và kiểm toán: Cung cấp tư vấn về các vấn đề kiểm soát nội bộ và hỗ trợ trong các báo cáo kiểm toán nội bộ.
  • Tuân thủ chính sách bảo mật: Đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật thông tin của công ty trong quá trình làm việc và kiểm tra.

Yêu Cầu Công Việc

  • Giới tính: Nam / Nữ.
  • Kinh nghiệm: Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kế toán.
  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế như Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng...
  • Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với Chi cục Thuế, Ngân hàng, Kiểm toán.
  • Kinh nghiệm ngành: Đã làm việc tại công ty sản xuất, đầu tư hoặc công ty có quy mô từ 100 nhân viên trở lên và tài sản trên 100 tỷ đồng.
  • Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, Word) và phần mềm kế toán.
  • Kỹ năng mềm: Có khả năng điều hành, quản lý, giám sát, giao tiếp tốt, trung thực, cẩn thận, khách quan, nhạy bén và có trách nhiệm cao trong công việc.

Địa điểm làm việc

Hà Nội
CN3, KCN Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: 30 - 45
  • Thời gian làm việc:Thứ 2 - Thứ 7 : 8h - 17h30 (Nghỉ trưa 1,5h)
  • Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Việc làm theo ngành nghề

Feedback