Thông Tin Tuyển Dụng
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ
Cấp bậc | Giám đốc |
Lương | $ Cạnh tranh |
Hết hạn nộp | 23/10/2025 |
Ngành nghề | Kế toán / Kiểm toán |
Kinh nghiệm | Trên 12 Năm |
Thiết lập, tổ chức và điều hành toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn, đảm bảo sự minh bạch, tuân thủ và hiệu quả trong hoạt động.
Xây dựng và giám sát các quy trình kiểm soát tài chính – kế toán, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro.
Kiểm soát tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo tuân thủ.
Thẩm định độc lập các hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của các công ty thành viên, kịp thời phát hiện rủi ro và kiến nghị giải pháp xử lý.
Đảm bảo hoạt động của Tập đoàn tuân thủ luật pháp Việt Nam, chuẩn mực quốc tế và quy định nội bộ.
Tư vấn cho HĐQT và Ban Lãnh đạo trong việc ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu kiểm soát và báo cáo phân tích.
Xây dựng đội ngũ kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp, liêm chính, có khả năng triển khai ở quy mô tập đoàn đa ngành.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh; ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế (CPA, ACCA, CIA).
Tối thiểu 12 năm trở lên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán – kiểm toán, trong đó có ít nhất 5 năm tại vị trí lãnh đạo kiểm soát nội bộ/kiểm toán nội bộ ở doanh nghiệp hoặc tập đoàn lớn.
Kinh nghiệm triển khai và quản trị hệ thống kiểm soát tại quy mô tập đoàn, đa ngành, đa công ty thành viên.
Kiến thức vững chắc về luật pháp, chuẩn mực kế toán – kiểm toán Việt Nam và quốc tế.
Tư duy chiến lược, năng lực phân tích – phản biện, khả năng phát hiện rủi ro và đưa ra giải pháp toàn diện.
Uy tín cá nhân cao, tính liêm chính tuyệt đối, khả năng tạo ảnh hưởng và giữ vững độc lập trong kiểm soát.